Приложение N 1 к приказу Минфина России от 02.07.2010 N 66н (в редакции приказов Минфина России от 05.10.2011 N 124н и от 06.04.2015 N 57н). Бухгалтерский баланс. на 31 декабря 20 16 г. Коды. Форма по

Приложение N 1
к приказу Минфина России
от 02.07.2010 N 66н (в редакции
приказов Минфина России
от 05.10.2011 N 124н
и от 06.04.2015 N 57н)

Бухгалтерский баланс

на
31 декабря
20
16
г.




Коды


Форма по ОКУД
0710001


Дата (число, месяц, год)
22
03
2017

Организация
МУП «Энергосервис» МО Красноуфимский район
по ОКПО
14511276

Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6619009120

Вид экономической деятельности
Производство пара и гор.воды(тепловой энергии) котельными
по
ОКВЭД
35.30.14

Организационно-правовая форма / форма собственности
Унитарное предприятие

42
14

/ муниципальная собственность
по ОКОПФ/ОКФС



Единица измерения: тыс.руб.
по ОКЕИ
384(385)



Местонахождение (адрес)
623300, Свердловская обл., Красноуфимский район, пос. Березовая Роща,

Ул.Загородная, д.4




Пояснения1)

Наименование показателя2)
Код
На
31 декабря

На 31 декабря
На 31декабря




20
16
г.3)
20
15
г.4)
20
14
г.5)









АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
1110





Нематериальные активы






Результаты исследований и разработок
1120





Нематериальные поисковые активы
1130





Материальные поисковые активы
1140





Основные средства
1150
1699
2154
1799


Доходные вложения в материальные ценности
1160





Финансовые вложения
1170





Отложенные налоговые активы
1180





Прочие внеоборотные активы
1190
254
1113
468


Итого по разделу I
1100
1953
3267
2267


II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
1210
22553
24227
22371

2
В том числе:
Сырье и материалы



24


ОС, стоимостью до 40 тыс.руб.

1562
1573
1450


Топливо

16184
17777
16421


Запасные части

344
365
292


Прочие материалы

2969
2965
2731


Строительные материалы

672
726
1012


Инвентарь и хоз.принадлежности

205
190
196


Спец.одежда

151
367
45


Расходы буд.периодов

330
133
146


Готовая продукция (шлакоблоки)

136
130
55


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220





Дебиторская задолженность
1230
36575
31808
27147


В том числе:
Расчеты с потребителями

35389
30244
26196


Авансовые платежи по налогам и сборам

28
315
274


Авансовые платежи поставщикам

807
920
341


Прочая задолженность

4
1
8


Зад-сть учредителя по вкладу в Уставный капитал

328
328
328


Авансовый платеж по аренде ОС

19




Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240





Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
1419
2675
619


В том числе: Остаток в кассе

218
162
147


Ден.средства на расч.счете №4

167
223
459


Ден.средства на расч.счете №6

1023
2290
13


Ден.средства на расч.счете № 5

11




Прочие оборотные активы
1260
28
173
28


Итого по разделу II
1200
60575
58883
50165


БАЛАНС
1600
62528
62150
52432


Форма 0710001 с.2

Пояснения1)

Наименование показателя2)
Код
На
31 декабря

На 31 декабря
На 31декабря




20
16
г.3)
20
15
г.4)
20
14
г.5)









ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ6)
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
772
772
772


Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320







(

)7)








Переоценка внеоборотных активов
1340





Добавочный капитал (без переоценки)
1350





Резервный капитал
1360





Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
(99846)
(136823)
(98902)


Итого по разделу III
1300
(99074)
(136051)
(98130)


IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
1410


6400


Отложенные налоговые обязательства
1420





Оценочные обязательства
1430





Прочие обязательства
1450





Итого по разделу IV
1400


6400


V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
1510





Кредиторская задолженность
1520
161602
198201
150562


В том числе:
Поставщикам

52656
63398
53596


Перед персоналом

3418
3673
3011


Перед внебюджетными фондами

2928
2034
1425


По налогам и сборам

2107
3583
789


Задолженность по муниципальным гарантиям

100143
124504
91504


Прочие кредиторы

37
68



Авансы потребителей

180
854
180


Алименты

70
48
36


Профсоюзные взносы

25
39
21


Спец.жиры

38




Доходы будущих периодов
1530





Оценочные обязательства
1540





Прочие обязательства
1550





Итого по разделу V
1500
161602
198201
150562


БАЛАНС
1700
62528
62150
52432



Руководитель


А.В.Мерзляков


(подпись)

(расшифровка подписи)


"
22
"
марта
20
17
г.



Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 года N 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации N 6417-ПК от 6 августа 1999 года указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 415

Приложенные файлы

  • doc 7104007
    Размер файла: 120 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий