Орска: 1. Внести изменения в распоряжение администрации города Орска от 23.12.2016 г. № 700-р «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение Итого по «Администрации города Орска» 9 906,56.

НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ВЫНОСИТСЯ:

о внесении изменений в распоряжение администрации города Орска от 23 декабря 2016 г. № 700-р «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций "Администрации города Орска" и подведомственных ей казенных учреждений, рассчитанных для деятельности администрации города Орска на 2017 г. и плановый период 2018-2019 гг.»
Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля составляет 6 календарных дней со дня размещения проекта правового акта – по 16.11.2017 г. включительно.
Общественные объединения, юридические и физические лица вправе направить свои предложения к указанному проекту в письменной форме в Администрацию города Орска (462419, г. Орск, пр. Ленина 29, каб. 313) или в электронной форме на электронный адрес [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ](с пометкой: «ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ»).
По вопросам, возникающим в процессе общественного обсуждения обращаться по телефону: 8(3537)250484.
Предложения общественных объединений, юридических и физических лиц, поступившие в электронной или письменной форме, рассматриваются в 30 дневный срок в соответствии с законодательством Российской Федерации о порядке рассмотрения обращений граждан.
По результатам рассмотрения указанных предложений, ответы на них будут размещены на официальном сайте МКУ «Консультационно-методические центр г. Орска» ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]).
















ПРОЕКТ
13 EMBED Word.Picture.8 1415

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
администрации города Орска
Оренбургской области

от ________________ № ______________




О внесении изменений в распоряжение администрации города Орска
от 23 декабря 2016 г. № 700-р
«Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций "Администрации города Орска" и подведомственных ей казенных учреждений, рассчитанных для деятельности администрации города Орска на 2017 г. и плановый период 2018-2019 гг.»


В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением администрации города Орска от 30.12.2015 г. № 7767-п «Об определении нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов города Орска и подведомственных им казенных учреждений», руководствуясь статьей 25 Устава города Орска:
1. Внести изменения в распоряжение администрации города Орска от 23.12.2016 г. № 700-р «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций "Администрации города Орска" и подведомственных ей казенных учреждений, рассчитанных для деятельности администрации города Орска на 2017 г. и плановый период 2018-2019 гг.»:
1.1. В приложении «Нормативные затраты на обеспечение функций "Администрации города Орска" и подведомственных ей казенных учреждений, рассчитанных для деятельности администрации города Орска на 2017 г. и плановый период 2018-2019 гг.»:
1.1.1. Таблицу № 1 «Распределение нормативных затрат по "Администрации города Орска"» изложить в новой редакции согласно приложению
2. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы города по вопросам организации учета и контроля В.А. Доль.

Глава города Орска А.В. Одинцов

Приложение
к распоряжению
администрации города Орска
от __________ № _________



НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на обеспечение функций "Администрации города Орска" и подведомственных ей казенных учреждений, рассчитанные для деятельности администрации города Орска
на 2017 г. и плановый период 2018-2019 гг.


Таблица № 1

Распределение нормативных затрат по "Администрации города Орска"









№ п/п
Наименование нормативных затрат
ЛБО отчетного финансо-вого года
Коэффи циент
Коэффи циент закупа
Итого ЛБО 2017 год
Итого ЛБО 2018 год
Итого
ЛБО 2019 год

1
Затраты на абоне-нтскую плату ( Заб )
321,73
1,1
1,00
353,9
353,9
353,9

2
Затраты на оплату услуг подвижной связи ( Зсот )
195
1,1
0,79
170
170
170

3
Затраты на передачу данных с использо-ванием информа-ционно-телекомму-никационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) и услуги интернет-провайдеров для планшетных компьютеров ( Зип)
155,93
1,1
0,58
100
100
100

4
Затраты на сеть Интернет и услуги интернет-провайдеров (Зи)
247,22
1,1
1,08
295
295
295

5
Затраты на техни-ческое обслужи-вание и регламе-нтно-профилакти-ческий ремонт сис-темы телефон-ной связи (автоматизи-рованных телефон-ных станций) (Зстс)
113
1,1
0,80
100
100
100

6
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональ-ных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (Зрпм)
124
1,1
2,77
378
378
378

7
Затраты на оплату услуг по сопрово-ждению и приоб-ретению иного программного обеспечения (Зсип)
424,42
1,1
0,37
173
173
173

8
Затраты на приобретение расходных мате-риалов для прин-теров, многофунк-циональных устройств,
копировальных аппаратов и иной оргтехники (Зрм)
959,19
1,1
0,14
143,25
143,25
143,25

9
Затраты на приоб-ретение запасных частей для прин-теров, многофунк-циональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (Ззп)
1047,36
1,1
0,12
137,25
137,25
137,25

10
Затраты на оплату услуг специальной связи (Зсс)
27,26
1,1
1,00
30
30
30

11
Затраты на оплату услуг почтовой связи (Зпс)
120
1,1
0,91
120
120
120

12
Иные затраты, относящиеся к затратам на транспортные услуги (Зиные)
91,62
1,1
0,96
96,6
96,6
96,6

13
Затраты на вывоз коммунальных отходов (Зко)
54,72
1,1
1,00
60
60
60

14
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт лифтов (Зл)
187
1,1
1,01
207
207
207

15
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индиви-дуального тепло-вого пункта, в том числе на подгото-вку отопительной системы к зимнему сезону (Зитп)
11,3
1,1
5,95
74
74
74

16
Затраты на тех-ническое обслужи-вание и ремонт транспортных средств (Зтортс)
420
1,1
2,16
1000
1000
1000

17
Затраты на техни-ческое обслужива-ние и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования опре-деляются по факти-ческим затратам в отчетном финан-совом году (Зторбо)
58,8
1,1
0,77
50
50
50

18
Затраты на техни-ческое обслужива-ние и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигна-лизации (Зспс)
128
1,1
0,36
50
50
50

19
Затраты на техни-ческое обслужи-вание и регламент-но-профилакти-ческий ремонт сис-тем видеонаб-людения (Зсвн)
35,12
1,1
1,68
65
65
65

20
Затраты на приоб-ретение информа-ционных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение пе-риодических печат-ных изданий, спра-вочной литературы, а также подачу объявлений в печа-тные издания (Зиу)
223,05
1,1
0,37
90
90
90

21
Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств (Зосм)
43,02
1,1
3,38
160
0
160

22
Затраты на оплату услуг вневедомст-венной охраны определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году (Зво)
218,27
1,1
4,58
1100
1100
1100

23
Затраты на приобретение по-лисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (Зосаго)
22,1
1,1
2,44
59,2
59,2
59,2

24
Затраты на приобретение бланочной продук-ции и иной типографической продукции (Збл)
4,89
1,1
0,93
5
5
5

25
Затраты на приоб-ретение канце-лярских принад-лежностей (Зканц)
565,3
1,1
0,68
420
70
420

26
Затраты на приобретение хозяйственных товаров и прина-длежностей (Зхп)
208,91
1,1
0,61
140
140
140

27
Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов (Згсм)
2028,78
1,1
1,42
3165
0
3165


Итого
8035,99
 
 
8742,2
5067,2
8742,2

28
Услуги по обес-печению техни-ческой эксплуа-тации здания администрации
522,69
1,1
0,91
522,7
522,7
522,7

29
Услуги по автомойке
20
1,1
4,55
100
100
100

30
Услуги по аварийному обслуживанию системы водоснабжения, теплового снабжения, очистка канализации, труб, колодцев, ливневых труб.
0
1,1
0
100
100
100

31
Услуги по техническому осмотру автомобиля
0
1,1
0
5
5
5

32
Обслуживание огнетушителей
0
1,1
0
24
24
24

33
Услуги с центром объекта повышенной опасности (лифты)
53,2
1,1
0,34
20
20
20

34
Предоставление услуг по статистической информации
360
1,1
1,00
396
396
396

35
Услуги по переплету документов
15,4
1,1
2,36
40
40
40

36
Обучение ответственных лиц за пожарную безопасность
0
1,1
0
5
5
5

37
Поставка поздравительных папок
29,82
1,1
0,91
30
30
30

38
Приобретение автошин
67,5
1,1
2,02
150
150
150

39
Приобретение спец. одежды (рабочей, верхней)
19,8
1,1
1,19
26
26
26

40
Приобретение ткани
30
1,1
0,91
30
30
30

41
Приобретение синтетических моющих средств
69
1,1
0,79
60
60
60

42
Поставка флагов
13,7
1,1
1,33
20
20
20

43
Поставка минеральной воды
15
1,1
0,61
10
10
10

44
Поставка букетов
143,99
1,1
0,35
55
55
55

45
Оказание ритульных услуг
70
1,1
0,71
55
55
55

46
Услуги по организации мероприятий по развитию малого и среднего предпри-нимательства
50
1,1
0,45
25
25
25

47
Поставка информационных стоек, стендов
0
1,1
0
25
25
25

48
Услуги по этнологическому мониторингу о состоянии и толерантности населения г. Орска
35
1,1
0,65
25
25
25

49
Премии и награды
208,94
1,1
0,65
150
150
150

50
Повышение квалификации
88,23
1,1
0,62
60
60
60


Итого
1 812,27
 
 
1 933,7
1 933,7
1 933,7

Субвенции, полученные из областного бюджета

51
Затраты на приоб-ретение канце-лярских принад-лежностей (Зканц)
13,8
1,1
4,48
68
68
68

52
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (Зрпм)
0
1,1
0
5,4
5,4
5,4

53
Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (Ззп)
44,5
1,1
0,41
20
20
20

54
Приобретение удостоверений
0
1,1
0
5,1
0
0


Итого по «Администрации г. Орска»: субвен-ции, полученные из областного бюд-жета
58,3


98,5
93,4
93,4


Итого по «Администрации города Орска»
9 906,56


10 774,4
10 769,3
10 769,3

Программа "Здоровая молодежь - сильная молодежь города Орска на 2014-2020 годы"


55
Затраты на приобретение призового фонда для мероприятий (конкурсов)
46,542
1,1
0,43
22
22
22

56
Затраты на приобретение наградной продукции для соревнований
5,895
1,1
0,77
5
5
5

57
Затраты на услуги психолога
0
1,1
0
10
10
10

58
Затраты на услуги ведущего
7
1,1
0,39
3
3
3

59
Затраты на изготовление и поставку полиграфической продукции
2,4
1,1
0
0
0
0

60
Затраты на изготовление и поставку баннера
10,7
1,1
0
0
0
0

61
Затраты на организацию мероприятия
6
1,1
0
0
0
0

62
Затраты на приобретение аэрозольной краски для акции
1,463
1,1
0
0
0
0


Итого
80
 
 
40
40
40

Программа "Реализация молодежной политики в городе Орске на 2014-2020 годы"


63
Затраты на приобретение георгиевской ленты

16,8
1,1
0,54
9,999
9,999
9,999

64
Затраты на услуги вожатых
48
1,1
0
0
0
0

65
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (Зканц)
9,2
1,1
0,69
7,001
7,001
7,001

66
Затраты на приобретение призового фонда для мероприятий (конкурсов)
65
1,1
0,21
15
15
15

67
Затраты на услуги психолога
99,4
1,1
0,34
37
37
37

68
Затраты на услуги ведущего
45,5
1,1
0,22
1
·

Приложенные файлы

  • doc 4524803
    Размер файла: 702 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий